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2022年中共前郭尔罗斯蒙古族自治县纪律检查委员会部门预算
来源:前郭县人民政府网
发布时间:2022-07-18


  第一部分部门概况

  一、主要职能

  主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实中央、中央 纪委、省纪委、市纪委、县委关于加强党风廉政建设的规定, 维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策、决议和决定的执行情况。

  主管全县行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院、 省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府有关行政监察 工作的决定,监督检查县政府各部门及其工作人员和各镇、乡人民政府及行政监察对象执行国家、省、市、县的政策、 法律、法规及国务院、省政府颁发的决议、决定和命令的情况。

  负责检查并处理县委、县政府机关各部门,各镇、乡党 的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其它党内法规的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分,受理党员的控告和申诉,必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

  负责调查处理县政府各部门及其工作人员,各镇、乡政府及行政监察对象违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为,并根据责任人所犯错误的情节轻重,作出撤职及撤职以下的行政处分(对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理);受理监察对象不服政纪处分的申诉,受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

  负责作出关于维护党纪的决定,制定全县党风党纪教育规划,配合有关部门做好宣传党的纪检工作方针、政策和教育。

  二、机构设置

  根据上述职责,中共前郭尔罗斯蒙古族自治县纪律检查委员会县纪委县监委设15个内设机构和机关党总支。内设机构包括:办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第七纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室。1个所属事业单位廉政教育中心; 8个派驻机构;1个派出机构;22个乡镇纪委和派出监察办公室合署办公。

  下设1家预算单位,为中共前郭尔罗斯蒙古族自治县纪律检查委员会本级。

  第三部分情况说明

  一、2022年收支预算总体情况

  按照综合预算的原则,所有收入和支出全部纳入部门预算 管理。收入包括: 一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨 款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、 事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营 收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等; 支出包括: 一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文 化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、 住房保障支出、结转下年支出等。2022年收支总预算1883.60 万元,其中:当年预算1780.09万元;上年结转103.51万元。  2022年当年预算比2021年预算增加(减少)603.29万元,主要原因是压缩开支。

  二、2022年收入预算情况

  2022年收入预算1883.60万元,其中:本年收入1780.09 万元,占100%;上年结转103.51万元,占0.5%。本年收入中, 一般公共预算拨款收入1780.09万元,占100%;政府性基金预 算拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算拨款收入0万元, 占0%;财政专户管理资金收入0万元,占0%;事业收入0万 元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。上年结转中, 一般公共预算拨款结转103.51 万元,占0.5%;政府性基金预算拨款结转0万元,占0%;国有资本经营预算拨款结转0万元,占0%;财政专户管理资金结转 结余0万元,占0%;单位资金结转0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%。

  三、2022年支出预算情况

  2022年支出预算1780.09万元,其中:基本支出1193.30 万元,占67.04%;项目支出586.79万元,占32.96%;事业单 位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、2022年财政拨款收支预算情况

  2022年财政拨款收支总预算1883.60万元,其中:本年收 入1780.09万元,上年结转103.51万元。支出包括: 一般公共 服务支出1575.86万元,国防支出0万元,公共安全支出0万元, 教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒 支出0万元,社会保障和就业支出108.46万元,社会保险基金 支出107.12万元,卫生健康支出48.04万元,节能环保支出0 万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,商业服务业等支出0 万元,金融支出0万元,援助其他地区支出0万元,自然资源 海洋气象等支出0万元,住房保障支出0万元,粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,其他支出0万元,结转下年支出0万元。

  五、2022年一般公共预算支出情况

  2022年一般公共预算拨款1780.09万元,其中:基本支出 1193.30万元,占67.04%;项目支出586.79万元,占32.96%。 基本支出中,人员经费900.76万元,占75.48%;公用经费292.54万元,占24.52%。一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)支出   1484.87万元,占83.42%,主要用于单位人员开支及公用经费。国防(类)支出0万元,占0%。教育(类)支出0万元,占 0%。科学技术(类)支出0万元,占0%。文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%。社会保障和就业支出(类)行政 事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 107.12万元,占6.02%,主要用于基本养老保险、职业年金缴费支出。农林水支出(类)支出0万元,占0%。住房保障支出 (类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出47.73万元,占2.68%,主要用于住房公积金缴费。

  六、2022年一般公共预算基本支出情况

  2022年一般公共预算基本支出1193.30万元,其中:人员经费900.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、 抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费292.54万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、 会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

  七、2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

  2022年“三公”经费预算数为45.00万元,其中:当年预算5.00 万元;上年结转0万元。2022年当年预算数比2021年预算数增加15.00万元。其中:

  1.因公出国(境)费0万元,其中:当年预算0万元;上年 结转0万元。2022年当年预算数比2021年预算数增加0万元,主要原因是公务用车增加,公务用车运行维护费增加。

  2.公务接待费0万元,其中:当年预算0万元;上年结转0万元。2022年当年预算数比2021年预算数增加(减少)0万元。

  3.公务用车购置及运行费45.00万元,其中:当年预算45.00 万元;上年结转0万元。2022年当年预算数比2021年预算数增 加15.00万元。公务用车运行维护费45.00万元,其中:当年预 算45.00万元;上年结转0万元。2022年当年预算数比2021年 预算数增加15.00万元,主要原因是公务用车增加;公务用车购 置费60.00万元,其中:当年预算60.00万元;上年结转0万元。 2022 年当年预算数比2021年预算数增加60.00万元,主要原因是公务用车购置费增加。

  八、2022年政府性基金预算支出情况

  2022年政府性基金预算支出0万元,其中:基本支出0万元,占0%;项目支出0万元,占0%。基本支出中,人员经费 0万元,占0%;公用经费0万元,占0%。科学技术(类)支 出0万元,占0%。文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占 0%。社会保障和就业(类)支出0万元,占0%。农林水支出(类)支出0万元,占0%。

  九、2022年国有资本经营预算支出情况

  2022年国有资本经营预算支出0万元,其中:基本支出0 万元,占0%;项目支出0万元,占0%。解决历史遗留问题及 改革(款)支出0万元,占0%。国有企业资本金注入(款)支 出0万元,占0 %。国有企业政策性补贴(款)支出0万元,占0%。其他国有资本经营预算(款)支出0万元,占0%。

  十、 其他重要事项的说明情况

  (一)机关运行经费

  2022年部门本级1家行政单位,机关运行经费财政拨款预算292.54万元,比2021年预算减少106.64万元,下降26.71%,主要原因是财政资金紧张,压缩支出。

  (二)政府采购情况

  2022年政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2021年8月底,部门本级和所属各预算单位共有车辆6辆,土地0平方米,房屋0平方米,单价50万元及以上的通 用设备0台/套,单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

  2022年部门预算安排购置车辆3辆,安排购置土地0平方 米,安排购置房屋0平方米,计划新增单价50万元及以上的通 用设备0台/套,计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

  (四)项目支出情况说明

  2022年部门项目支出472.50万元,其中: 一级项目1个, 二级项目3个;使用本年拨款472.50万元,财政拨款结转0万元。

  (五)项目支出绩效目标情况说明

  按照全面实施预算绩效管理的要求,结合本部门职能和重 点工作,2022年确定1个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开,涉及金额472.50万元。

  

2022部门预算表.pdf