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2021年中共前郭尔罗斯蒙古族自治县纪律检查委员会部门预算
来源:前郭县人民政府网
发布时间:2021-04-29



  第一部分 部门概况

   

  一、主要职能

  主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实中央、中央纪委、省纪委、市纪委、县委关于加强党风廉政建设的规定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策、决议和决定的执行情况。

  主管全县行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府有关行政监察工作的决定,监督检查县政府各部门及其工作人员和各镇、乡人民政府及行政监察对象执行国家、省、市、县的政策、法律、法规及国务院、省政府颁发的决议、决定和命令的情况。

  负责检查并处理县委、县政府机关各部门,各镇、乡党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其它党内法规的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分,受理党员的控告和申诉,必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

  负责调查处理县政府各部门及其工作人员,各镇、乡政府及行政监察对象违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为,并根据责任人所犯错误的情节轻重,作出撤职及撤职以下的行政处分(对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理);受理监察对象不服政纪处分的申诉,受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

  负责作出关于维护党纪的决定,制定全县党风党纪教育规划,配合有关部门做好宣传党的纪检工作方针、政策和教育。

  二、机构设置

  根据上述职责,中共前郭尔罗斯蒙古族自治县纪律检查委员会县纪委县监委设15个内设机构和机关党总支。内设机构包括:办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第七纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室。1个所属事业单位廉政教育中心;8个派驻机构;1个派出机构;22个乡镇纪委和派出监察办公室合署办公。

  下设1家预算单位,为中共前郭尔罗斯蒙古族自治县纪律检查委员会本级。

    

  第三部分 情况说明

   

  一、2021年收支预算总体情况

  按照综合预算的原则,所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2021年收支总预算1517.80万元,比2020年预算增加209.72万元,主要原因是新调入人员,经费增加。

  二、2021年收入预算情况

  2021年收入预算1517.80万元,其中:本年收入1517.80万元,占100%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%;上年结转0万元,占0%。本年收入中,一般公共预算拨款收入1517.80万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  三、2021年支出预算情况

  2021年支出预算1390.18万元,其中:基本支出1049.18万元,占75%;项目支出341万元,占25%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%。基本支出中,人员经费649.99万元,占62%;公用经费399.18万元,占38%。

  四、2021年财政拨款收支预算情况

  2021年财政拨款收支总预算1517.80万元,其中:一般公共预算拨款1517.80万元,政府性基金预算拨款0万元。支出包括:一般公共服务支出1517.80万元,国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出85.77万元,社会保险基金支出0万元,卫生健康支出0万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元,援助其他地区支出0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出41.85万元,粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,其他支出0万元,结转下年支出0万元。

  五、2021年一般公共预算财政拨款情况

  2021年一般公共预算当年拨款1517.80万元,其中:基本支出1176.80万元,占76%;项目支出399.18万元,占24%。基本支出中,人员经费649.99万元,占62%;公用经费399.19万元,占38%。

  一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)支出1049.18万元,占69.13%,主要用于单位人员开支及公用经费。

  一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)支出341.00万元,占22.47%,主要用于纪检监察事务。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出85.78万元,占5.65%,主要用于行政事业单位养老保险缴费支出。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出41.85万元,占2.76%,主要用于住房保障。

  六、2021年一般公共预算基本支出情况

  2021年一般公共预算基本支出1517.80万元,其中:

  人员经费649.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费399.19万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

  七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

  2021年“三公”经费预算数为80万元,比2020年预算数减少18万元。其中:

  1.因公出国(境)费0万元,比2020年预算数增加(减少)0万元,主要原因是单位本期无此项费用预算。

  2.公务接待费0万元,比2020年预算数减少3万元,主要原因是疫情原因接待减少。

  3.公务用车购置及运行费80万元,比2020年预算数减少18万元。其中,公务用车运行维护费30万元,比2020年预算数增加(减少)0万元,主要原因是公车运行维护费预算定额;公务用车购置费50万元,比2020年预算数减少15万元,主要原因是公车购置规格降低费用减少。

  八、2021年政府性基金预算支出情况

  2021年政府性基金预算支出0万元,其中:基本支出0万元,占0%;项目支出0万元,占0%。基本支出中,人员经费0万元,占0%;公用经费0万元,占0%。单位本期无政府性基金预算拨款。

  九、其他重要事项的说明情况

  (一)机关运行经费

  2021年部门本级1家行政单位,机关运行经费财政拨款预算399.18万元,比2020年预算减少47.58万元,下降11.9%,主要原因是疫情原因部分期间隔离办公,降低费用发生。

  (二)政府采购情况

  2021年政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2020年10月31日,部门本级和所属各预算单位共有车辆6辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  2021年部门无预算安排单位价值200万元以上大型设备情况。

  (四)项目支出绩效目标情况说明

  按照全面实施预算绩效管理的要求,结合本部门职能和重点工作,2021年确定4个项目支出的绩效目标和指标向社会公开,涉及金额315万元。其中:公务用车购置项目,涉及金额50万元;办公设备购置项目,涉及金额90万元;国产化设备项目,涉及金额150万元;公务用车信息化管理平台建设项目,涉及金额25万元。

   

   

  

2021年部门预算表.pdf