第一部分 部门概况
1.部门职责
(一)主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实中央、中央纪委、省纪委、市纪委、县委关于加强党风廉政建设的规定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策、决议和决定的执行情况。
(二)主管全县行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府有关行政监察工作的决定,监督检查县政府各部门及其工作人员和各镇、乡人民政府及行政监察对象执行国家、省、市、县的政策、法律、法规及国务院、省政府颁发的决议、决定和命令的情况。
(三)负责检查并处理县委、县政府机关各部门,各镇、乡党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其它党内法规的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分,受理党员的控告和申诉,必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。
(四)负责调查处理县政府各部门及其工作人员,各镇、乡政府及行政监察对象违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为,并根据责任人所犯错误的情节轻重,作出撤职及撤职以下的行政处分(对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理);受理监察对象不服政纪处分的申诉,受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。
(五)负责作出关于维护党纪的决定,制定全县党风党纪教育规划,配合有关部门做好宣传党的纪检工作方针、政策和教育。
2.机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责,中共前郭尔罗斯蒙古族自治县纪律检查委员会县纪委县监委设15个内设机构和1个机关党总支,分别是办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室,第一至第七纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室;机关党总支。
下设1家预算单位,为中共前郭尔罗斯蒙古族自治县纪律检查委员会级。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计各1434.22万元。与2019年相比,收、支总计各增加459.55万元,增长47.15%。主要原因:单位本年度有新增人员,收支增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1210.74万元,其中:财政拨款收入1210.74万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1300.10万元,其中:基本支出1152.24万元,占89%;项目支出147.86万元,占11%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。基本支出中,人员经费829.38万元,占72%;公用经费322.85万元,占28%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计各1434.22万元,与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加459.55万元,增长47.15%。主要原因:单位本年度有新增人员,收支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1300.10万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,财政拨款支出增加548.91万元,增长73.07%。主要原因:单位本年度有新增人员,收支增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1300.10万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1127.78万元,占87%;公共安全支出(类)支出1.08万元,占0.01%;社会保障(类)支出87.64万元,占6.99%;卫生健康支出(类)支出42.52万元,占3%;住房保障支出(类)支出41.08万元,占3%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为1434.22万元,支出决算为1300.10万元,完成年初预算的91%。其中:
一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)支出决算为951.69万元,主要为职工工资及代扣代缴的社会保障缴费。
一般公共服务(类)纪检监察事务(款) 一般行政管理事务(项)支出决算为147.86万元,主要为纪检监察事务经费。
一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)支出决算为28.23万元,主要为纪检监察事务经费。
公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)支出决算为1.08万元,主要为经费拨款。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算为87.64万元,主要为职工单位承担部分养老保险缴款。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)支出决算为4.06万元,主要为防疫支出。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算为37.47万元,主要为单位及职工应承担的医疗保险缴款。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)支出决算为0.99万元,主要为单位应承担的工伤保险缴款。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算为41.08万元,主要为单位、职工个人应承担的公积金缴款。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1152.24万元,其中:人员经费829.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费322.85万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为30万元,支出决算为30万元,完成预算的100%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算为30万元,占100%;公务接待费支出决算为0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。
2.公务用车购置及运行费预算30万元,支出决算为30万元,完成预算的100%。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出30万元。截至2020年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为6辆,公务用车购置数为0辆。
10.公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。其中:
外宾接待支出0万元。。全年共接待国(境)外来访团组数0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。
其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于2020年度预算绩效管理情况的说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理工作要求,2020年度我部门(单位)组织对整体支出绩效进行了绩效自评,共涉及资金1300.10万元,占部门预算财政拨款项目总额的100%。
(二)绩效评价结果
1.单位绩效自评结果如下:
单位整体支出绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分90分。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2020年度,机关运行经费支出322.85万元,比年初预算数减少10.63万元,降低3.19%,主要是受疫情影响,远程办公增多。
(二)政府采购支出情况
2020年度,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况
截至2020年12月31日,共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。